你好,你看下合同金額簽訂的是什么的,如果是按照不含稅的話,按照不含稅的來(lái)繳納。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)都需要的買賣合同。
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對(duì)不對(duì)?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對(duì)嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購(gòu)銷合同里面的采購(gòu)原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購(gòu)銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
老師好,公司業(yè)務(wù)內(nèi)貿(mào)加外貿(mào),本月將辦公室租賃給別的公司,開具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,申報(bào)稅時(shí)附表一“開具其他發(fā)票”中有這份發(fā)票金額。公司賬務(wù)需要計(jì)入銷項(xiàng)稅嗎?另外印花稅變?yōu)榧径壤U納,這份租賃費(fèi)也要算在合同金額繳納印花稅嗎?
老師好,印花稅申報(bào)合同按不函數(shù)金額對(duì)嗎,外包合同,辦公室采買辦公品,還有京東購(gòu)買的一些資料這些都需要繳納印花稅嗎 ,喝水買的水票也用嗎
老師/:coffee,商貿(mào)公司采購(gòu)原材料和商品,金額12萬(wàn)元左右,但是沒有采購(gòu)合同,這些東西也沒有銷售出去,這個(gè)需要申報(bào)印花稅嗎? 申報(bào)的話,怎么申報(bào)為好呢?
老師,印花稅問題,我們是物業(yè)公司,主要是房租合同,但是平時(shí)也會(huì)買采購(gòu),比如電腦當(dāng)固定資產(chǎn)用,或者買一些辦公用品之類,還有園區(qū)的一些改造,買了一些裝修材料:水泥,油漆,鋼板之類的。這些采購(gòu)需要交印花稅嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師那意思是我才買的辦公品只要簽了合同就要繳納嗎,有的沒簽合同還用繳納不,就像報(bào)銷個(gè)計(jì)算器什么的光有票
還有老師合同簽的時(shí)候約定了開專票,但是只寫了含稅金額,這種的我自己算下不含稅的行嗎
對(duì)的,是的,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),沒有合同也應(yīng)該繳納,按照你賬上的來(lái)做。
如果簽合同的時(shí)候只有一個(gè)含稅的金額不可以,你可以寫上一個(gè)稅率,只要有這個(gè)稅率的話,就按照不含稅。
老師賬上看那個(gè)科目準(zhǔn)啊老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用嗎
這個(gè)可不一定,那你看下你購(gòu)入的時(shí)候做到哪個(gè)科目了,辦公用品的你做到了管理費(fèi)用,看管理費(fèi)用,如果是購(gòu)買商品的,是庫(kù)存商品。