你好,可以先抵扣,四月份的抵扣沒有順序要求,沒有時間限制。
老師,我有一張2019年3月份的原材料增值稅專用發(fā)票,但是現(xiàn)在是2020年8月份了,我這個月認證抵扣,可以抵嗎?
老師,如果4月的進項票已經(jīng)夠抵扣了,還有一部分沒用,是不是我可以接著5月在用,在抵扣4月的?
老師,你好!我4月份申報3月的增值稅,我明明是有抵扣進項的,可是這個進項抵扣填到了待抵扣欄里,我應該怎么做才能把這個數(shù)抵扣掉?
老師好,我想問一下我現(xiàn)在要報4月的增值稅,然后我3月和4月的專用發(fā)票都沒有抵扣過,我想這個月抵扣,我是必須按照月份先把3月的抵扣了,還是我直接不用管3月的,可以用4月的抵扣呢
你好!我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報9月份增值稅報表,請問9月份取得的費用專用發(fā)票,不抵扣的發(fā)票要勾選嗎?(例如:有4張進項發(fā)票,我只抵3張,另1張放在10月份抵,那9月份我是只勾選3張,還是4張都要勾)
老師好,一般貿易,出口商品按照內貿增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師好,一般納稅人不報財務報表也可以直接報企稅嗎?
郭老師,收到固定資產0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當月的增值稅額月末直接轉入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設基金的計稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應該對進項金額和銷項金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術服務合同,簽合同預付2萬,一年服務結束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費用勞務成本,還是應付職工薪酬
生產型企業(yè)出口貿易及退稅的整套流程及注意事項
銀行付給個人的往來賬怎么做呢