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企業(yè)上個季度的會計報表已申報,后又發(fā)現(xiàn)錯誤該如何更正?

2023-05-11 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 10:40

第一種方法:填寫說明,去前臺更正 填寫“情況說明”:說明申報錯誤的地方,錯誤的原因,并申請更正,最后加蓋公章。情況說明,沒有具體規(guī)定的格式,寫清楚原因既可; 填寫“情況說明”后,把正確的財務(wù)報表打印出來,加蓋公章,并把電子財務(wù)報表拷貝到U盤

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第一種方法:填寫說明,去前臺更正 填寫“情況說明”:說明申報錯誤的地方,錯誤的原因,并申請更正,最后加蓋公章。情況說明,沒有具體規(guī)定的格式,寫清楚原因既可; 填寫“情況說明”后,把正確的財務(wù)報表打印出來,加蓋公章,并把電子財務(wù)報表拷貝到U盤
2023-05-11
是的是這樣子的哦
2023-10-09
你好,我這邊只能通過大廳更正 不排除有的地方可以通過電子稅務(wù)局直接更正的
2021-05-26
你好在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借方余額。
2021-01-19
你好 這個您繳納稅款那可以改嗎? 要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報一下了 賬上 可以把多交那部分先沖回 借:所得稅費用 紅字4218.88-3978.58=240.3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 紅字240.3 這多交的240.3會先在借方余額里 這樣看以后交稅時候或是退稅時候處理 假設(shè)下次計提所得稅費用是780 但是實際繳納是780-240.3=539.7 借:所得稅費用780 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅539.7 貸:銀行存款539.7 這樣就平了
2021-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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