你好在應交稅費應交增值稅借方余額。
老師 請問 季度企業(yè)所得稅已申報且已繳款1000元,在申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯誤更正申報,請問已交的1000元企業(yè)所得稅應該填在哪里?
請問老師,第三季度企業(yè)所得稅申報有誤,第四季度已經(jīng)申報所以不能改了。該企業(yè)全年虧損不用交企業(yè)所得稅的情況下,第三季度申報錯誤有影響嗎?
企業(yè)所得稅季報,已經(jīng)扣款,還在申報期內(nèi),發(fā)現(xiàn)申報錯誤,怎么更正
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報嗎?
請問老師,企業(yè)所得稅查賬征收年度申報錯誤更正功能在哪里呀
拼多多電商.我是把所有訂單導出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對嗎?
老師,請問安全生產(chǎn)費用提取了,怎么使用,還是要對應發(fā)票沖嗎
老師,個稅大陸人可以0申報,香港人不可以0申報嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費用在房屋租賃期進行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費用?
老師,有個香港同事,這個月沒工資,香港人不能0申報的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導的小橋車燃油費和,農(nóng)機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師 是企業(yè)所得稅已交款1000元發(fā)錯錯誤 現(xiàn)在更正申報 那我之前已經(jīng)交的1000元企業(yè)所得稅填在企業(yè)所得稅申報表的哪張表哪欄
你好在已將那里面填寫的。
已交那欄是灰色的填不了
你繳納了稅務(wù)局自動取數(shù)的,這個不允許自己填寫。
好噠 就是現(xiàn)在要交1500元 但是之前已經(jīng)交了1000元 不用填 繳款的時候會顯示500是嘛
你好,這個1000是在哪里繳納的?
在網(wǎng)廳里交的
網(wǎng)上電子申報的
交的是這個季度的,還是第三季度的。
這個季度的
不顯示 你得去稅務(wù)局申請退稅
意思是退完稅之后再申報企業(yè)所得稅嘛
來得及嗎 你今天就得申報了
對的 所以想問怎么處理
現(xiàn)在申報上 暫估個費用 別交所得稅 之前的退稅