你好,這個是你們發(fā)下去的工資,加上個人負(fù)擔(dān)的社保,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。l
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報增值稅的時候,有附表四上面有個二、加計抵減情況,在序號6的本期發(fā)生額里面有個數(shù)據(jù)170.84,本來是這個月銷減進是4495.3,但是應(yīng)納稅額合計里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請教一下各位老師,這個170.84是個什么意思呢。請老師們指點一下,謝謝
你好老師這個怎么做1般稅人納稅的核算1某自行車廠(增值稅一般納稅入生產(chǎn)售自行車出廠不含稅售價為280元/輛,2015年5月末留稅3000元,6月該購情況下1)向當(dāng)?shù)刎洿笫?00輛,百貨大樓當(dāng)月付清貨后,廠家端予了8%的現(xiàn)折扣銷項稅額=2)外地特約經(jīng)銷點售500輛,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收金5000元,本月沿收收的包裝物獅47460元(含稅)銷項稅額=3)購進自行車零件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注增值稅稅額合計27000元;付運輸公司(一般稅人)運費,取增值稅專用發(fā)票上注運金15000元。進項稅額=4)銷售本廠2008年購買用的機器一臺,取得含稅人120000元銷項稅額=5)出租位于本市的一棟4年得約辦公用房,價稅合計收4個月的租金80000元,選擇簡易計稅方法。銷項稅額=其他相關(guān)資料:取得合規(guī)定的發(fā)票在當(dāng)月抵扣,納稅人售自己使用過的固定資產(chǎn),未棄減稅)要求:據(jù)上資料計算一般納人應(yīng)稅酸應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額
你好老師這個怎么做1般稅人納稅的核算1某自行車廠(增值稅一般納稅入生產(chǎn)售自行車出廠不含稅售價為280元/輛,2015年5月末留稅3000元,6月該購情況下。1.向當(dāng)?shù)刎洿笫?00輛百貨大樓當(dāng)月付清貨后廠家端予了8%的現(xiàn)折扣。求銷項稅額。2.外地特約經(jīng)銷點售500輛當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收金5000元本月沿收收的包裝物獅47460元(含稅)求銷項稅額。3.購進自行車零件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注增值稅稅額合計27000元;付運輸公司(一般稅人)運費取增值稅專用發(fā)票上注運金15000元。求進項稅額。4.銷售本廠2008年購買用的機器一臺取得含稅人120000元求銷項稅額。5.出租位于本市的一棟4年得約辦公用房價稅合計收4個月的租金80000元選擇簡易計稅方法。銷項稅額=其他相關(guān)資料取得合規(guī)定的發(fā)票在當(dāng)月抵扣納稅人售自己使用過的固定資產(chǎn)未棄減稅)要求據(jù)上資料計算一般納人應(yīng)稅酸應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額
各位老師,大家好,勞務(wù)派遣簡易計稅!一般納稅人,5%的稅率,每個月標(biāo)準(zhǔn)加計抵減39342.75元,這個數(shù)據(jù)是來自于哪里,請老師們指點一下!謝謝!
各位老師,大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣公司,采用差額計算,前面的會計在一開始辦理稅務(wù)登記的時候,比如1200元,有85%的成本在里面,所以每次開專票的時候就是這樣開1200*0.85=1020、然后1200-1020=180、這180才是實實的收入,180/1.05*0.08=8.57這個8.57是我們實實要交的稅,那么1020就是我們的成本,1020/1.05=971.42*0.05=48.57、這個971.42、48.57相當(dāng) 于我們的進項成本,和抵扣稅額,但是老師,我不知道這個整個過程的分錄應(yīng)該怎么寫,請老師們指點一下,謝謝
你好老師,MCN機構(gòu)如何與達(dá)人進行分傭
工會經(jīng)費這個費用計提可以抵扣費用嗎?需要有關(guān)的費用發(fā)票報銷單嗎?
有1000是投資款沒有備注投資款,現(xiàn)在需要把錢轉(zhuǎn)出來重新轉(zhuǎn)進去嗎?
請問那個經(jīng)營報表是什么
老師,請問財務(wù)上“過單”是什么
老師 你好 如果新建一個賬套沒有實收資本是不是實收資本欄就填0啊
企業(yè)的經(jīng)營流水怎么查
老師你好,我公司是貿(mào)易企業(yè),主營五金鋼材批發(fā),有時候客戶退回來的不良品,還有一些散料沒辦法銷售給客戶的,這些不良品統(tǒng)稱廢料,有其他人來回收,回收的這種情況,我們該怎么開發(fā)票給他,發(fā)票里的“項目名稱”該怎么操作比較合理
老師請問我司是被投資公司,需要給投資公司分紅50w。本間贏利70w已經(jīng)繳納所得稅。我看居民企業(yè)之間分紅不需要繳納企業(yè)所得稅。那是我們分出去的50萬是不用繳納企業(yè)所得稅嗎
請問租房的時候土地稅咋弄的
老師,這個數(shù)據(jù)是社保數(shù)據(jù)嗎,發(fā)下去的工資要遠(yuǎn)超這個數(shù)據(jù),還有老師,這個報增值稅時本期實際扣除金額是來自于哪里,就這個數(shù)據(jù),類似于進項這樣子
你好,這個就是你的成本的工資加上個人負(fù)擔(dān)的社保,加上企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。
但是,老師,電子稅局里出現(xiàn)了①個固定數(shù)據(jù),改都改不掉,不知道什么原因
你好,截圖看下具體的是哪一個。