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你好老師這個(gè)怎么做1般稅人納稅的核算1某自行車廠(增值稅一般納稅入生產(chǎn)售自行車出廠不含稅售價(jià)為280元/輛,2015年5月末留稅3000元,6月該購情況下1)向當(dāng)?shù)刎洿笫?00輛,百貨大樓當(dāng)月付清貨后,廠家端予了8%的現(xiàn)折扣銷項(xiàng)稅額=2)外地特約經(jīng)銷點(diǎn)售500輛,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收金5000元,本月沿收收的包裝物獅47460元(含稅)銷項(xiàng)稅額=3)購進(jìn)自行車零件原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注增值稅稅額合計(jì)27000元;付運(yùn)輸公司(一般稅人)運(yùn)費(fèi),取增值稅專用發(fā)票上注運(yùn)金15000元。進(jìn)項(xiàng)稅額=4)銷售本廠2008年購買用的機(jī)器一臺(tái),取得含稅人120000元銷項(xiàng)稅額=5)出租位于本市的一棟4年得約辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收4個(gè)月的租金80000元,選擇簡易計(jì)稅方法。銷項(xiàng)稅額=其他相關(guān)資料:取得合規(guī)定的發(fā)票在當(dāng)月抵扣,納稅人售自己使用過的固定資產(chǎn),未棄減稅)要求:據(jù)上資料計(jì)算一般納人應(yīng)稅酸應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

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