您好,同學(xué),您的問(wèn)題是?
請(qǐng)問(wèn)老師免抵退稅額、當(dāng)期留底稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額,各是啥意思呢
免抵退稅申報(bào),免抵退稅額大于期末留抵稅額,產(chǎn)生了免抵稅額,免抵稅額對(duì)應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出么?不能抵扣么?
免抵退稅,免抵退稅額?期末留抵退稅額?應(yīng)退稅額?免抵稅額?
老師:免抵退稅額合計(jì)787323.21,期末留抵稅額0,應(yīng)退稅額0,免低稅額787323.21元,是不是要按免低稅額這個(gè)金額交附加稅?
當(dāng)期間免抵稅額是什么意思,在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的? ① 如當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 ② 如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
免抵退稅額是出口額*出口退稅率。 期末留抵退稅額是進(jìn)銷(xiāo)抵減銷(xiāo)項(xiàng)后進(jìn)銷(xiāo)大于銷(xiāo)項(xiàng)余額為期末留抵退稅額。 應(yīng)退稅額是免抵退稅額與期末留抵退稅額兩者取小數(shù),金額小的為應(yīng)退稅額。 免抵稅額是免抵退稅額減掉應(yīng)退稅額后的余額 是這樣理解嗎?
你好,是這么理解的哈
免抵稅額是免了什么?抵了什么?
你好,免抵稅額是要交附加稅的,不免什么