沒法估計(jì)金額的合同,按實(shí)際支付的金額交
B公司和A公司有筆業(yè)務(wù)往來,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司簽合同,只能通過C公司,也就是C公司和A公司簽合同,B公司再和C公司簽合同。這筆業(yè)務(wù)屬于技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在C公司說給A公司開的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的發(fā)票,B公司沒有研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的稅種,只能開“信息技術(shù)服務(wù)”,而且本身這個(gè)業(yè)務(wù)就是信息技術(shù)服務(wù)類的?,F(xiàn)在C公司要求B公司也要開給他們一模一樣的發(fā)票(研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類),那么B公司現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理?
沒有合同,只是開了廣告服務(wù)*設(shè)計(jì)制作的發(fā)票,需要交印花稅嗎?是合同雙方都要交嗎?購買方和銷售方在印花稅核定的都是技術(shù)合同。
研發(fā)企業(yè),開票是技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是技術(shù)研發(fā)服務(wù),親的合同是那種沒有無法準(zhǔn)確估計(jì)價(jià)格的合同,需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問關(guān)聯(lián)企業(yè)間的借款合同需要繳納印花稅嗎?技術(shù)合同如果發(fā)票開的是信息技術(shù)服務(wù),這樣需要繳納印花稅嗎?
老師,我有個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍如下: 一股項(xiàng)目:工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù):光面設(shè)計(jì):廣告設(shè)計(jì)、代理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);五金產(chǎn)品研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技不開發(fā)、技術(shù)咨詢、技木交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家具安裝和維修服務(wù)。家用電器安裝服務(wù):信息咨詢服務(wù) (不含許可類信息咨詢服務(wù)):專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)?,F(xiàn)在需要個(gè)體戶給一個(gè)出口企業(yè)開發(fā)票,合同寫的是研發(fā)籃球架升降技術(shù),我開什么名目,咨詢費(fèi),技術(shù)費(fèi)或者其他什么,稅率多少?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎