您好,同學,不需要備注的呢
老師,我們租賃業(yè)主酒店,但是業(yè)主房地產(chǎn)被封不能開發(fā)票,我們不能取得發(fā)票,可以據(jù)實扣除嗎
老師,我們公司是集團公司,公車在子公司,母公司的領(lǐng)導用了公車但是公車的過路費發(fā)票開的是子公司的名稱。這樣的情況下怎么進行處理最好呀?母公司領(lǐng)導差旅費開的發(fā)票是母公司的名字。現(xiàn)在子公司的員工把過路費和差旅費都在母公司報銷。
你好,老師我們提供服務給對方開具了發(fā)票,比如開具了25萬,去我們一般戶銀行貼現(xiàn),到賬24萬,有2000元貼現(xiàn)費用,直接在銀行賬戶支付了,還有8000元對方就不支付了,但也不需要開紅字發(fā)票做銷售退回,這個會計分錄怎么寫合適呀,因為必須把應收賬款沖平,怎么做賬務處理合適呀
老師,請問25年初級考過了,電子版證書什么時候可以查到 昨天在中國人事考試網(wǎng)里沒有查到
老師,公司沒有一個人買社保,是否可以?
老師你好,我給客戶開了一張沒有任何備注的培訓費專用發(fā)票這發(fā)票有什么風險沒有,合同那些我們都有
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
其他應付款掛的都是老板的賬,可不可以把這1個款直接轉(zhuǎn)入實收資本?
投資方有其他子公司需要編制合并報表時,其與聯(lián)營企業(yè)或合營企業(yè)之間存在逆流交 易或是順流交易的,在投資方編制合并報表時,為什么需要對該項未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益業(yè)務進行 抵銷呢?甲持有乙20%股份達到重大影響,甲出將80的存貨出售價100給乙,個報、合報如何處理?反之逆流交易呢?不太理解其中原理,請老師幫忙解答一下
老師,想問一下,有教做帳的老師嗎?管看看做帳對不對
附加稅是減半征收的
有個朋友,小規(guī)模納稅人接了裝飾工程的活,含稅價260萬,需要開專票,對方要求列明相關(guān)稅費一并加到合同里,合同注明:不含稅金額:2574257.43元,增值稅專票(1%)25742.57元,附加稅(12%*50%)1544.55元,合同含稅金額2601544.55元,這樣可以嗎?
可能是甲方想承擔,讓報價都算上
老師,這個業(yè)務就是報價看看成本有多少,印花稅就不適合寫上了吧,如果公司以后交印花,是裝飾工程,按不含稅金額*3/10000繳納就可以吧?
您好,同學,是可以的,附加稅應該開票的人承擔的呢
老師,260萬是按1%交稅嗎?不是3%了是嗎?260/(1+3%)*1%還是260/(1+1%)*1%呢?
您好,同學,是按照1%計算的呢
260/(1+1%)*1%這樣嗎?小規(guī)模全都是1%嗎?
您好,同學,是這樣子的
可以選擇按3%繳納嗎?
您好,同學,是可以的
老師,260萬含稅價交企業(yè)所得稅怎么交呢,小規(guī)模,怎么計算,能列一下嗎?
您好,同學,按照實際的應納稅所得額的5%繳納