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您好,老師!一般納稅人,期末留抵稅額9000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅借方余額,稅務(wù)局留抵退稅9000,沒有繳回,應(yīng)該怎么做賬呢

2023-05-10 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 20:01

學(xué)員朋友您好,認證以后進項大于銷項,自動形成留抵一般不需要單獨處理的

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快賬用戶9068 追問 2023-05-10 20:02

去年的,已經(jīng)退過稅了,怎么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-05-10 20:05

你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9068 追問 2023-05-10 20:06

這樣的話貸方應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)不是有余額了嗎

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快賬用戶9068 追問 2023-05-10 20:07

而且是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅借方的情況下,這個科目不需要處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 20:13

學(xué)員朋友您好,直接交稅就平了

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快賬用戶9068 追問 2023-05-10 20:15

老師,是退稅呀,為什么還要繳稅呢

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齊紅老師 解答 2023-05-10 20:25

應(yīng)交稅一個是大于留抵,轉(zhuǎn)完之后交稅做平,一個是小平留抵,轉(zhuǎn)完后還有余客繼續(xù)留抵下期????

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學(xué)員朋友您好,認證以后進項大于銷項,自動形成留抵一般不需要單獨處理的
2023-05-10
如果期末借方有余額,但沒有留抵稅額,通常意味著這部分增值稅尚未抵扣或轉(zhuǎn)出??梢酝ㄟ^填報下期增值稅申報表時,將這部分稅額作為抵扣或轉(zhuǎn)出處理,以調(diào)平賬務(wù)。同時,檢查是否有錄入錯誤或遺漏,確保所有數(shù)據(jù)準確無誤。
2024-10-30
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022-04-29
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-03-29
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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