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您好 老師 我期末已交增值稅期末借方有數(shù)字 但是實際上是沒有留抵的 也沒有未交的增值稅 應該怎么做分錄把賬結平?

2022-04-09 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-09 15:28

您好,那個應交稅費總科目有金額嗎?只要應交稅費,那個總科目數(shù)金額是零的話就沒有問題。

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快賬用戶1559 追問 2022-04-09 15:30

您好 老師 余額表給您了 麻煩看一下

您好 老師 余額表給您了 麻煩看一下
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快賬用戶1559 追問 2022-04-09 15:37

應交稅費總科目借方也有余額

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:41

你好,你應交稅費有借方余額的話,那就是個相當于在你報表上是負數(shù),那如果負數(shù)的話,說明你有留底稅額。如果沒有留底稅額的話,咱想辦法把它處理掉,你可以這樣 借營業(yè)外支出 貸應交稅費,然后看看可以掛銷項稅額。

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您好,那個應交稅費總科目有金額嗎?只要應交稅費,那個總科目數(shù)金額是零的話就沒有問題。
2022-04-09
你好,需要查明賬面與申報表的差異原因,才知道該如何做調整處理的
2022-01-16
學員朋友您好,認證以后進項大于銷項,自動形成留抵一般不需要單獨處理的
2023-05-10
您好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-04-25
你本期需要交納增值稅嗎
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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