您好,那個應交稅費總科目有金額嗎?只要應交稅費,那個總科目數(shù)金額是零的話就沒有問題。
我實際不用交增值稅,也沒有留抵,但是轉出應交增值稅卻有余額,可能是前期做錯賬,一直都沒有對上,怎么調平轉出應交增值稅科目呢
您好 老師 我期末已交增值稅期末借方有數(shù)字 但是實際上是沒有留抵的 也沒有未交的增值稅 應該怎么做分錄把賬結平?
老師,我月末做了結轉增值稅,進項大于銷項,最后是借方應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,有留抵稅,那我本期應該怎么做會計分錄呢?
老師,我月末做了結轉增值稅,進項大于銷項,最后是借方應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,有留抵稅,那我本期應該怎么做會計分錄呢?
您好,老師!一般納稅人,期末留抵稅額9000,已經結轉到應交稅費—未交增值稅借方余額,稅務局留抵退稅9000,沒有繳回,應該怎么做賬呢
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
您好 老師 余額表給您了 麻煩看一下
應交稅費總科目借方也有余額
你好,你應交稅費有借方余額的話,那就是個相當于在你報表上是負數(shù),那如果負數(shù)的話,說明你有留底稅額。如果沒有留底稅額的話,咱想辦法把它處理掉,你可以這樣 借營業(yè)外支出 貸應交稅費,然后看看可以掛銷項稅額。