帳載金額需要將21年12月份的工資計(jì)提數(shù)剔除
老師好!2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計(jì)金額192萬(計(jì)提的21年1-12月),請(qǐng)問老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)?
21年沒有計(jì)提11和12月的工資,在22年1月計(jì)提并發(fā)放,21年的匯算清繳中職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填啊
22年應(yīng)付職工薪酬的貸方包含了21年12月的工資計(jì)提數(shù),22年做匯算清繳時(shí)A105050表中的帳載金額需要將21年12月份的工資計(jì)提數(shù)剔除嗎?
匯算清繳工資薪金支出,實(shí)際發(fā)放那欄,是填整個(gè)22年發(fā)放的借方金額,要包含22年發(fā)放了21年的年終獎(jiǎng)及12月份工資嗎?
你好老師,匯算A105050表中的13行合計(jì)欄應(yīng)是不是等于22年12月應(yīng)付職工薪酬貸方余額數(shù)?
公司注冊(cè)地址在A城市,公司名字在B城市買一套100萬的房子,出租了,公司在開票系統(tǒng)里,給承租方開租房發(fā)票了。 請(qǐng)問老師: 1.我公司每個(gè)季度需要交房產(chǎn)稅嗎? 2.我公司給承租方開租房發(fā)票了,是不是不用每個(gè)季度在交房產(chǎn)稅了?
用于免征增值稅項(xiàng)目不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老師這意思是,比如上游產(chǎn)業(yè)賣豬肉,不是自產(chǎn)的,給我們開了9%農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們是批發(fā)零售鮮肉 給下游開了免稅發(fā)票。那么我們是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊,因?yàn)槲覀兘o下游開的是免稅發(fā)票,相當(dāng)于免征增值稅項(xiàng)目,不知道理解對(duì)不對(duì)
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,請(qǐng)問某職工因違規(guī)操作,給公司造成不好的影響,因此公司對(duì)該職工罰款2萬元,從他的備用金內(nèi)扣除,請(qǐng)問分錄怎么做?
萬人模考4的回放在哪能看啊
有一個(gè)以前做餐飲食堂的公司,供應(yīng)商起訴后付款,上個(gè)月付的,我掛了應(yīng)付賬款,這個(gè)月發(fā)票開來了,借方直接入到主營業(yè)主成本嗎,要不要過庫存商品
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
會(huì)計(jì)職業(yè)道德的順序不能變是嗎
老師,我在稅務(wù)局網(wǎng)站上添加了印花稅營業(yè)賬簿這個(gè)稅種,已經(jīng)通過了,但是我想撤銷這個(gè)印花稅營業(yè)稅賬簿年報(bào),怎么操作取消
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
好的老師
老師,那我剔除之后我21年度的匯算清繳表是不是也要相應(yīng)的更改啊,不然數(shù)據(jù)就不對(duì)了?
是,匯算清繳表 也要相應(yīng)的更改
那如果我不剔除是不是就不用更改了?
21年匯算清繳的表我目前還能進(jìn)行修改?
不剔除 就不用更改
21年度的匯算,大廳更正了