已經(jīng)消耗了就計(jì)入主營業(yè)主成本
老師您好,有個問題想咨詢一下。幾個月前在某單位進(jìn)了一批貨,當(dāng)月沒有付款,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款。當(dāng)月銷售完成,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入。并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品。第二個月付款 記:借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。三個月后才給我開發(fā)票,這個時候發(fā)票應(yīng)該怎么記賬?麻煩您了。
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應(yīng)商,這個月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進(jìn),一筆出 這樣賬才平
老師,請問一下供應(yīng)鏈公司,幫客戶運(yùn)輸?shù)?,暫估成本,怎么做吖?可以直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 嘛?因?yàn)檫@個沒有借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了
老師,我上月付了一筆材料款,當(dāng)時沒開票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯在哪里