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用于免征增值稅項目不可以抵扣進項稅額,老師這意思是,比如上游產(chǎn)業(yè)賣豬肉,不是自產(chǎn)的,給我們開了9%農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們是批發(fā)零售鮮肉 給下游開了免稅發(fā)票。那么我們是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出啊,因為我們給下游開的是免稅發(fā)票,相當于免征增值稅項目,不知道理解對不對

2025-05-16 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 11:25

對方給你開的是9%的專票的,對的是的。

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快賬用戶6800 追問 2025-05-16 11:26

如果我們放棄免稅,開9%稅率農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是不是就不用轉(zhuǎn)出進項稅額了老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 11:27

你好對的是的對的

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快賬用戶6800 追問 2025-05-16 11:41

老師我想再問個問題:個人代開的發(fā)票,免稅,銷售方給了購買方記賬聯(lián)發(fā)票聯(lián),購買方把記賬聯(lián)發(fā)票聯(lián)都附在憑證后面了,這樣可以不

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齊紅老師 解答 2025-05-16 11:41

你好可以的可以的

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對方給你開的是9%的專票的,對的是的。
2025-05-16
可以的,可以這么做的。
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同學你好,公司是一般納稅人——您 方購入后是直接出售么/
2022-07-29
您好,可以申請專用發(fā)票。是否免稅看您的收入金額
2021-03-30
個人的可以用 500收據(jù)入賬?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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