?你好,你現(xiàn)在是做什么時候的匯算
上年末有2個月工資未發(fā)放,年終匯算清繳之前發(fā)放了,填寫A105080中實(shí)際發(fā)生額可以按實(shí)際發(fā)放的填寫嗎?(包含在下一年發(fā)放的上年的工資)
匯算清繳填寫的工資薪金支出是21年發(fā)放的工資金額嗎
殘保金申報,工資總額所屬期是2021年1到12月。工資總額里包括的年終獎金。這個年終獎金是按21年1月發(fā)放的20年年終獎,還是22年1月發(fā)放的21年年終獎計算?
匯算清繳工資薪金支出,實(shí)際發(fā)放那欄,是填整個22年發(fā)放的借方金額,要包含22年發(fā)放了21年的年終獎及12月份工資嗎?
您好老師 我想問問,做22年匯算清繳 工資薪金 的填報。我們金蝶賬面上 22年1月 借方 實(shí)發(fā)21年12月的工資和獎金,22年實(shí)發(fā)的工資和獎金是 在23年1月記在 借方的,那么我們做22年匯算清繳時 填報22年工作薪金實(shí)發(fā)數(shù) 那么應(yīng)該 復(fù)制粘貼22年借方累計數(shù)(實(shí)發(fā)的是21年的工資薪金)還是應(yīng)該復(fù)制粘貼23年1月借方累計數(shù)(實(shí)發(fā)的是22年12月的工資薪金)?應(yīng)該復(fù)制哪個呢?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
22年的,不是5月底要做完嗎
你好,其實(shí)你這個填錯了,你21年的應(yīng)該做,21年匯算清繳的時候就要填了。
意思是21年的22年發(fā)放,也要填在21年里是嗎
你好,21年的22年5月之前,也就是匯算清繳之前發(fā)放也是算在21年。
當(dāng)年歸當(dāng)年,哪怕在明年發(fā)也填在當(dāng)年是嗎
?你好,在匯算清繳之前發(fā)放。
那我去年的填錯了怎么調(diào)整?
你好,正規(guī)的做法就是去更正21年的匯算申報
能在22年補(bǔ)上嗎
你好,這個你要問管理員了,看管理員同不同意。