你好,是退稅是0,15欄是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,正常的
請(qǐng)問(wèn),收到生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅審批通知書,免抵退額2000 其中應(yīng)免抵稅額2000,應(yīng)退稅額是 0 這個(gè)數(shù)字在增稅主表里填在哪欄?還有,這個(gè)免抵稅額是否要交城建和教育費(fèi)附加 的那12%
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒(méi)有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師好,我司是生產(chǎn)出口企業(yè),上個(gè)月有申請(qǐng)出口退稅復(fù)審的結(jié)果是應(yīng)退稅額為0,免抵稅額7000,在這個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惖臅r(shí)候主表15欄沒(méi)有取到數(shù)?正常嗎
老師請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬(wàn),沒(méi)有內(nèi)銷收入,6月只申報(bào)出口收入,不申請(qǐng)退稅,等7月申報(bào)增值稅的時(shí)候,5月出口未申請(qǐng)退稅的銷售額會(huì)生成免抵稅額26萬(wàn)(200*13%),以26萬(wàn)為計(jì)稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒(méi)申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問(wèn)那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒(méi)整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問(wèn)題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過(guò)程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問(wèn)題二:那出差回來(lái)市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
那這個(gè)7000元不是應(yīng)該給我們抵消銷項(xiàng)稅嗎
免抵稅額7000我申請(qǐng)下來(lái)不能減稅嗎
你好,7000是要交附加稅的,沒(méi)有抵銷項(xiàng)稅的說(shuō)法
謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快