你好!不是,是先按勞務(wù)申報(bào)。然后匯算清繳再并入綜合
2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免稅收入; 2、2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元, 3、2019年5取得稿酬收入2000元, 4、6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000。 (每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無(wú)其他扣除。) 要求:1、計(jì)算甲企業(yè)1-12月支付工資薪金時(shí)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?2、3月份勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?3、5月份稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?4、6月份勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? 5、6月份特許權(quán)使用費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?6、綜合所得匯算清繳全年應(yīng)納(退)個(gè)人所得稅。(1.年度收入額,2.全年應(yīng)納稅所得額3.全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額4、全年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額)
某職員2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元, "三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)2000元, 2019年大病醫(yī)療支出70000元。此外每月取得勞務(wù)報(bào)酬所得8000元, 11月取得稿酬所得40000元, 12月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2000元。每月沒(méi)有其他綜合所得收入。請(qǐng)計(jì)算2019年預(yù)扣預(yù)繳稅額與年終匯算清繳稅額,并說(shuō)明應(yīng)補(bǔ)稅還是退稅。這個(gè)大病醫(yī)療是在最后匯算的時(shí)候減掉還是平均每個(gè)月算
請(qǐng)問(wèn)以下計(jì)算正確嗎:這個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬30000元,按照勞務(wù)報(bào)酬所得納稅為30000*80%*30%-2000=5200;假如一年就這么一筆收入,那么年度匯算清繳的時(shí)候納稅按照綜合所得計(jì)算稅款=30000*3%=900,所以匯算清繳時(shí)應(yīng)退稅=5200-900=4300
勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳繳納稅費(fèi)差別巨大,反正都會(huì)并入綜合所得做匯算清繳,那我平時(shí)就把勞務(wù)報(bào)酬按工資去繳納個(gè)稅可以嗎
勞務(wù)報(bào)酬每月2000元 ,按照20-40%預(yù)扣預(yù)繳,匯算清繳是把2000乘以12打8折并入綜合所得算個(gè)稅嗎?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本如何算出來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷單及付款單上需要不需要填寫供應(yīng)商的付款信息,如果有發(fā)票的情況下
購(gòu)進(jìn)貨物,支付了貨款,對(duì)方?jīng)]有開票,我該如何做賬
老師,我自己生產(chǎn)完畢的大棚骨架,然后雇傭其他人去安裝支付安裝費(fèi),這筆安裝費(fèi)可以計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?
老師,您好,我們是個(gè)外貿(mào)公司,有個(gè)俄羅斯客戶,收了他們兩筆外匯,一筆是貨款金額,一筆是運(yùn)輸費(fèi)。貨款金額是固定的,運(yùn)輸費(fèi)是不確定的,后期可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況要退回一部分。我們報(bào)關(guān)用EXW形式還是FOB形式?如果用EXW,我們是按什么確認(rèn)收入?這一部分運(yùn)費(fèi)是要做無(wú)票收入嗎?
老師好,我們醫(yī)院收到了供應(yīng)商的退款。銀行回單上寫的是退貨退款。借:銀行存款,貸方是那個(gè)科目呢?這種情況怎么做賬?
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是5.34。這個(gè)怎么處理
老師,你好! 我們公司有限責(zé)任公司,注冊(cè)資金2000萬(wàn),股東沒(méi)有實(shí)繳完成注冊(cè)資金。4月份增資擴(kuò)股,新股東以30萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)買大股東16%股份,注冊(cè)資金變成2400萬(wàn),新公司成立2年,去年年底才開始投入生產(chǎn),公司未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),這個(gè)流程已經(jīng)完成。有涉及稅嗎?現(xiàn)新股東和大股東協(xié)商,以100萬(wàn)的價(jià)格買大股東14%的股份,股權(quán)占比30%一共以130萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)入。我們章程需要怎么修改內(nèi)容規(guī)避,還有這個(gè)更變需要繳納的稅。
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企業(yè)收到2024年匯算清繳退稅,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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勞務(wù)申報(bào)怎么申報(bào)
也是在這里申報(bào)了
勞務(wù)報(bào)酬和年終獎(jiǎng)申報(bào)有什么區(qū)別
年終獎(jiǎng)申報(bào)的。稅率是不一樣的。
區(qū)別 是什么 、
具體點(diǎn)點(diǎn)
https://www.gerensuodeshui.cn/ 你好,你可以看一下這里。這種所得稅是怎么計(jì)算都有