咨詢服務:是指提供信息、建議、策劃、顧問等服務的活動。包括金融、軟件、技術、財務、稅收、法律、內部管理、業(yè)務運作、流程管理、健康等方面的咨詢。 3040603000000000000
企業(yè)咨詢服務公司,開的咨詢服務銷項票,用繳納印花稅么?印花稅的稅目是什么?
老師,咨詢服務怎么開票,稅目是什么
老師,開票開咨詢服務的項目編號是什么昵
老師,信息技術咨詢服務的開票編碼是在什么類別下面哈,或者信息技術咨詢服務的編碼是什么
其他咨詢服務里面也包含法律咨詢和單獨的法律咨詢稅收編碼的區(qū)別是什么?其他咨詢服務開票編碼304060307,法律咨詢的開票編碼是304060399 我們是做法律咨詢服務的,上游給我們的開的進項是其他 咨詢服務,我們開出去的銷項是法律咨詢,兩個編碼不一致,影響嗎?
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機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×25年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
經營范圍是這個,開票輸入咨詢服務的,編號名稱是其他咨詢服務可以嗎?
3040603990000000000,就是這個編號了
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!