付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 (費(fèi)用那個(gè)員工自己出 )然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉(zhuǎn)我的錢我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會(huì)寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應(yīng)收款也不對(duì)啊 因?yàn)橥赓~已經(jīng)走過了貸其他應(yīng)收款了
如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個(gè)人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時(shí)候讓他們每個(gè)月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測(cè)管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當(dāng)時(shí)購買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
一個(gè)公司給人掛靠交社保 并走公司流程的分錄 ?我這么做 借:管理費(fèi)用-社保 (單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬- 社保(單位); 交的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬- 社保(單位) 其他應(yīng)收- 個(gè)人 貸 :銀行存款 (這樣做分錄 應(yīng)付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀) ?這樣應(yīng)付職工薪酬- 社保(單位) 這個(gè)科目的金額會(huì)不平 這個(gè)怎么處理
老師,您好,我們是勞務(wù)派遣公司,替用工單位交人身意外險(xiǎn),今天用工單位把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,我科目走的,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款款,等到我付保險(xiǎn)的時(shí)候我應(yīng)該走什么科目?
我們公司是一般納稅人,去年發(fā)生一筆費(fèi)用,去年已入賬,但沒有取得發(fā)票。今年匯算清繳時(shí),已做了納稅調(diào)增,并補(bǔ)交了稅款。但今年六月份時(shí),又收到了對(duì)方公司開給我們的那張費(fèi)用發(fā)票,如何處理呢?
酸棗仁膏的稅收分類編碼是多少
電子稅務(wù)局已經(jīng)勾選的發(fā)票在哪看
請(qǐng)問已經(jīng)申請(qǐng)了雙方企業(yè)。企業(yè)賬上是不是有無形資產(chǎn)了?現(xiàn)在什么都沒有,該怎么處理?
酸棗仁膏的稅收分類編碼是多少
老師,請(qǐng)問,工業(yè)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)原材料,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,都用什么方法
老師 我剛接手以前會(huì)計(jì)啥賬都沒有 收入費(fèi)用都沒要票 我從19年開始按銀行流水給做呢 老師 我能不能給補(bǔ)這些賬 還有 這些收入支出 我是不是給走往來 讓老板找他們要票 再入收入走成本 老師 咱們給補(bǔ)這些年的賬是不是有風(fēng)險(xiǎn) 謝謝老師
新來的員工,應(yīng)該先做專項(xiàng)扣除還是個(gè)人所得稅申報(bào)
個(gè)稅申報(bào)和專項(xiàng)附加扣除是兩回事吧
老師 你好 我們公司買的設(shè)備 合同上運(yùn)費(fèi)有單獨(dú)的價(jià)格 那我們做賬時(shí) 是讓對(duì)方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎 還是和開設(shè)備發(fā)票
老師你好,就是不用走成本費(fèi)用啥的,對(duì)吧?
是的不記城本是對(duì)是的,不走成本是對(duì)的。