你好;? ? 和你員工一樣的做? ;分錄都是一樣的; 你工資 有做工資表 ;報個稅了嗎??
老師!計提社保費:借管理費用-社保(單位部分) 貸應付職工薪酬-社保費(單位部分); 繳納社保費:借應付職工薪酬-社保(單位) 其他應付款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣對么?
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應付款-社保(個人部分) ?????? 其他應付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保。借:應付職工薪酬-單位社保,一其他應收款-個人社保,貸:銀存款。
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 交納時:借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款--社保個人 貸:銀行存款
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 交納時:借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款--社保個人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應該收款 這樣對嗎?
請問老師,發(fā)票項目“預售卡”,這種發(fā)票不可以入賬是嗎?
老師 開發(fā)票 添加信息項目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個選對了嗎
老師早上好!請問季度預報所得稅時稅率按小微企業(yè)申報,年度匯算清繳時申報按大中型企業(yè)申報并補稅了會算違規(guī)操作嗎?(企業(yè)到年底時資產(chǎn)已超5千萬了)
固定資產(chǎn)加速折舊的稅收優(yōu)惠是到什么時候結束?
物流公司2024年用天燃氣過高,高于百分之五十了,在稅務局,做賬,是抵扣了稅額,不計成本可以嗎?還是和稅務局說是偏遠地區(qū)價格高,用的氣稍微高了一點
老師,我想問下,4月全勤是26天,但是補了五一放假的一天,上了27天,4月工資是要多算一天的錢對嗎?然后5月少算一天工資
請問,所得稅匯算清繳,職工薪酬的那張表,雖然12月份工資計提1月份發(fā)放,但是賬載金額和實際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
請教一下,對賬單發(fā)錯人了,說是保密文件,我發(fā)我們一個對賬單群了,老板也說了好多,說是最后一次機會,否則影響工作,還說什么故意的話,還有必要在這干下去嗎?求解,會涉及到我能不能拿到補償
老師,停車費是月租或者年租的需要每月進行分攤那嗎?
老師,賬上一直掛著其他應付款-社保,實際上均已繳納,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調整分錄?