轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目就是了,
利潤(rùn)表里沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目一欄,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)。就影響我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,那在利潤(rùn)表中的以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)應(yīng)該加入那一科目中是正確的呢?謝謝!
老師由于以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)不一致怎么調(diào)整
上年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)不一致,利潤(rùn)表沒體現(xiàn),科目余額表體現(xiàn)了,可以用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?
以為當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額減去期初余額不等于利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn),差額剛剛是調(diào)整的金額。問,這樣的話,報(bào)表還需要調(diào)整嗎?還是說這個(gè)差異是正常的,不需要調(diào)整報(bào)表了
老師您好,以前年度損益調(diào)整科目有數(shù)據(jù),今年的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額還調(diào)整嗎?調(diào)整的話,和以前的報(bào)表數(shù)不一致;不調(diào)整的話,和當(dāng)期的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)不一致,怎樣處理呢?
湖北省匯吉能源科技有限公司,老師麻煩您方便的話進(jìn)去看一下,我是真沒找到發(fā)截圖的門
我沒看到可以發(fā)給您截圖的按鈕呀,奇怪
我在一家民間非營利組織的上班,2024年財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬但是增值稅申報(bào)表的填報(bào)收入是120萬,我應(yīng)該怎樣做平?
一直不還我錢,說虧了,也沒錢交稅開發(fā)票,我就看到公司企查查網(wǎng)站顯示的欠稅金額,合計(jì)3.9萬
老師小規(guī)模1%的專票,怎么算扣出點(diǎn)的費(fèi)用
端午節(jié)加班是幾倍工資來?謝謝
老師太感謝了,我一知半解的研究了半天,我的猜測(cè)或許對(duì)了,他用公司賬戶給我還過款,這算是虛增成本吧?
謝謝老師,還是不能直接再追問,我問另一個(gè)認(rèn)識(shí)的人,他說他們開的3%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
24年有一筆暫估20萬 是虛提的 匯算清繳前后處理方法分別是什么 賬務(wù)處理和稅分別怎么處理 ? 謝謝老師
老師,我3月份收到了一張費(fèi)用-租金專票,我3月就認(rèn)證抵扣了,5月份對(duì)方說是金額錯(cuò)了,對(duì)方該此票紅沖了,我5月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?然后5月報(bào)稅時(shí)的注意事項(xiàng)是什么呢?謝謝
就是轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目后,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的差額和當(dāng)期的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)不一致啊。利潤(rùn)表上當(dāng)年的利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表上的差額是當(dāng)年的利潤(rùn)加上以前年度損益調(diào)整的
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)%2B/-調(diào)整的利潤(rùn)分配
那就是不用調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)了,這個(gè)調(diào)整的利潤(rùn)在哪里體現(xiàn)呢?
調(diào)整的利潤(rùn)在報(bào)表上不用體現(xiàn)?
需要更正22年的報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算
只有在匯算的時(shí)修調(diào)整報(bào)表?日常申報(bào)不調(diào)?
是的,日常的不用管的