你好,可以忽略這個差異,你也可以調(diào)整資產(chǎn)負債表期初未分配利潤,但是盡量的不要調(diào)整了,因為已經(jīng)過了好多月了。
老師由于以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致利潤表與資產(chǎn)負債表的凈利潤不一致怎么調(diào)整
以前年度損益調(diào)整科目會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平嗎?
使用以前年度損益調(diào)整科目,會導(dǎo)致利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
因為把以前年度損益調(diào)整調(diào)到未分配利潤,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表與利潤表不勾稽了,需要做什么調(diào)整嗎?
因以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表不平,需要每個月都調(diào)整資產(chǎn)負債表嗎
公司的體檢費,對方開具的發(fā)票,發(fā)票有什么開具要求嗎
老師我們公司是小規(guī)模公司,當時購進原材料的運費說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費,如果對方不開票行嗎?
請問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個體戶手機店。查賬征收,一個季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個銷售統(tǒng)計表附在憑證后面嗎?我一個季度的賬做在一起,然后這個收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個季度合計做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計入了?
那么只能等到下年才能一致了?
你好,對的是的,可以這么理解的。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。