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老師,請問我們公司上個(gè)月開了一張銷項(xiàng)票,然后進(jìn)項(xiàng)票那里要這個(gè)月才開過來,這個(gè)要怎么抵掉上個(gè)月的稅呢?

2023-05-08 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 16:56

這個(gè)是沒法抵扣上月的銷項(xiàng)稅的哈

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這個(gè)是沒法抵扣上月的銷項(xiàng)稅的哈
2023-05-08
你好,不能,你上個(gè)月的,已經(jīng)開了,要交稅了。
2025-05-09
您好,分錄是原來分錄的負(fù)分錄,申報(bào)也是增值稅收入負(fù),會退稅
2024-11-30
你好,直接沖這個(gè)月的銷項(xiàng)稅了,不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.
2021-09-22
應(yīng)交增值稅=本月扣除紅沖后的銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵
2022-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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