這個(gè)是沒法抵扣上月的銷項(xiàng)稅的哈
老師,你好,就是我上個(gè)月開了一個(gè)票,應(yīng)該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后我就開票沖銷上個(gè)月開錯(cuò)的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來說,稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個(gè)月錯(cuò)開的那筆沒有算在里面,我是這個(gè)月才開票沖銷的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
老師好,我們這個(gè)月要沖紅一張上個(gè)月抵扣的發(fā)票,稅額是165141.33,然后這個(gè)月我們銷項(xiàng)稅額是74584.57,上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是109798,現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅額95125.46,那我們這個(gè)月要交多少稅啊
老師,請問我們公司上個(gè)月開了一張銷項(xiàng)票,然后進(jìn)項(xiàng)票那里要這個(gè)月才開過來,這個(gè)要怎么抵掉上個(gè)月的稅呢?
老師,我們公司剛剛注冊一個(gè)一般納稅人,上個(gè)月沒開票,收到幾張進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月開了一張銷項(xiàng)票,怎么報(bào)稅呢?
老師,上個(gè)月保險(xiǎn)公司發(fā)票已經(jīng)開進(jìn)來了,已經(jīng)抵扣掉了。然后這個(gè)月我們要把商業(yè)險(xiǎn)退掉,然后保險(xiǎn)公司先把之前的發(fā)票紅沖了,然后再開了一張正確的金額。這個(gè)分錄我要怎么寫?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?