同學,你好,能具體一點嗎?
小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導致季度銷售額超過30萬需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來嗎
小規(guī)模的之前開了免稅發(fā)票,客人又不愿拿回來作廢,可有什么影響哦[捂臉]我們季度不會超過30萬
小規(guī)模公司第二季度開票超過了30萬,把一部分退回來作廢,有什么風險
一季度小規(guī)模超30萬 其中有部分發(fā)票稅率開錯了開高了 但是是按照錯誤稅率申報交稅1萬2 。二季度發(fā)票紅沖回來了 二季度正數(shù)發(fā)票是 45萬 稅是4千 負數(shù)發(fā)票是20萬 稅是1萬 那我二季度可以申請退稅是1萬減4千的6千元嗎
老師,請問小規(guī)模納稅人上季度開票超過了30萬,但是是因為其中有一張發(fā)票開錯沒做作廢導致的。本季度把那張錯票紅沖后還能退稅嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
就是現(xiàn)在我開票已經開具增值稅普通發(fā)票45萬元了,超過免稅政策金額30萬了,可不可以讓對方退回15萬的票回來,下個季度再開
可以啊,這個沒有什么風險的,跟對方溝通好就行了。
主要是稅務局那邊會不會有什么風險
不會的,正常的操作程序。稅局沒有說開錯發(fā)票不能作廢啊。