是的,就是那樣處理的
請教老師: 收到匯算清繳企業(yè)所得退稅, 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 結(jié)果單體報表:利潤表六可分配利潤累計數(shù) 小于 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤,差額就是退稅額 合并報表時報錯,請問怎么調(diào)?
老師匯算清繳補(bǔ)繳所得稅的,通過,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致5月資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么辦?但是到了6月結(jié)賬后,是平的,可以申報季度報。
匯算清繳退款分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤 做完分錄后利潤表審核不通過,出現(xiàn)了差額,就是退款的金額
老師,公司匯算清繳退了幾千元企業(yè)所得稅,用的“以前年度損益調(diào)整”,后面轉(zhuǎn)到下“利潤調(diào)整—未分配利潤”,這樣是不是會改變我資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的期初數(shù)?
老師 用以前年度損益調(diào)整調(diào)整未分配利潤,產(chǎn)生的所得稅差額是不是只能去稅務(wù)局改報表退稅,匯算清繳改不了
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時候提示:注冊資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個表上
老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會計做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會計?紅沖的發(fā)票是對應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?