寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的30行。
21年暫估的加油票,在匯算清繳前取不到,那之前在21年做賬的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估油款5萬(wàn) 在22年怎么做賬務(wù)處理呢,然后匯算清繳是納稅調(diào)增是吧?
2022年暫估了一個(gè)成本,是虛增的成本,根本不存在,現(xiàn)在匯繳清算了馬上,我應(yīng)該怎么處理?當(dāng)時(shí)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去,貸應(yīng)付賬款暫估
2022年暫估了一比成本分錄,直接是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140萬(wàn)。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬(wàn)。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加,是填在A105000表 45行 其他欄嗎?還是填在哪里呢
2022年暫估了一比成本分錄,直接是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140萬(wàn)。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬(wàn)。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加,是填在A105000表 45行 其他欄嗎?還是填在哪里呢
建筑公司,22年12月暫估成本350萬(wàn),主要是臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350貸其他應(yīng)付350萬(wàn),23年1月實(shí)際支付287萬(wàn),借其他應(yīng)付287貸銀行287,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增350-287=63吧,在申報(bào)表哪個(gè)附表填寫(xiě)呢
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請(qǐng)問(wèn)自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒(méi)反應(yīng)
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開(kāi)給乙,丙不能直接開(kāi)給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開(kāi)了增值稅發(fā)票,比如開(kāi)了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說(shuō)沒(méi)有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國(guó)有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
調(diào)增后需要繳納所得稅,還有調(diào)整暫估,請(qǐng)問(wèn)到時(shí)分錄怎么做
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。
那我暫估的成本怎么辦?其他里面調(diào)了這140萬(wàn),那應(yīng)該去沖減之前的那筆應(yīng)付賬款給
沒(méi)有回來(lái),發(fā)票賬務(wù)處理不用調(diào)整了,只是匯算清繳調(diào)整就行。
沒(méi)有懂這句話的意思,發(fā)票賬務(wù)處理不用調(diào)整了?那是我瞎暫估的,現(xiàn)在就是想交掉去
你好 你好?瞎暫估的 不行? 是真實(shí)業(yè)務(wù)估的 只是沒(méi)有發(fā)票 才暫估?
當(dāng)時(shí)直接是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140萬(wàn)。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬(wàn) 那我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加給?,F(xiàn)在我要怎么做呢
匯算清繳暫估的沒(méi)有回來(lái),發(fā)票是賬務(wù)處理,不用調(diào)整就是。在匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)第30行就行。
,發(fā)票是賬務(wù)處理,不用調(diào)整就是。這句話什么意思,
你好 賬上不調(diào)了,匯算的報(bào)表上調(diào)整
如果賬上不調(diào)的話,賬上就還掛著應(yīng)付-暫估140萬(wàn)
你好。是的??梢赃@樣掛著的,然后要是沒(méi)有付款的,不需要付的就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。如果需要付,就是正常銀行付款就行了。
如果您這筆漲估是虛假的,您紅沖的話,稅務(wù)局會(huì)讓你做說(shuō)明,也是不交稅款。
所以我建議你是直接納稅調(diào)整就行了,你要是紅沖稅務(wù)局還會(huì)讓你交罰款滯納金的。
我匯算清繳的時(shí)候調(diào)了,然后繳納了稅款 。然后賬上做兩筆憑證 做一筆憑證 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行 然后在做一筆憑證借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分佩未分配利潤(rùn) 這樣暫估在賬上就沒(méi)有了
賬務(wù)處理暫估的那一筆,不需要再做調(diào)整分錄了。只需要調(diào)整交所得稅就行了。
還是不懂,不調(diào)整賬上就一直掛著這個(gè)暫估,但是實(shí)際上這個(gè)暫估已經(jīng)在今年匯算清繳調(diào)增加了,繳納了稅款
是的。不用調(diào)整這賬上掛著就行。