收打款認(rèn)證的收入,是0.01這樣的收入?
想問下老師出售二手車和個稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報表和賬上、利潤表的收入就不一樣了 想問下老師實(shí)務(wù)上會怎么做比較好呢謝謝
老師好,請問其他業(yè)務(wù)收入是否要交增值稅?謝謝!
老師,請問賣樣品的收入是不是也要正常交納增值稅,謝謝
老師,請問其他業(yè)務(wù)收入,比如收打款認(rèn)證的收入,也要交增值稅么,謝謝
#提問#請問老師洗浴中心收入有預(yù)收款,預(yù)收款做時有增值稅產(chǎn)生,假如季度確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入沒超30萬,假如就是29萬,但預(yù)收賬款時也確認(rèn)了增值稅,那這增值稅繳納還是都營業(yè)外收入呢?謝謝
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
是的,還有收到的客戶的運(yùn)費(fèi),也算作其他業(yè)務(wù)收入了
0.01這樣的收入,不要交增值稅
客戶的運(yùn)費(fèi),需要交增值稅
代收代付客戶的運(yùn)費(fèi),不用交增值稅吧,直接沖抵費(fèi)用就OK了是不是
代收代付客戶的運(yùn)費(fèi),不用交增值稅。
老師,有個這樣的情況,當(dāng)時收客戶的運(yùn)費(fèi)收入是以個人名義轉(zhuǎn)進(jìn)來的,可是支付運(yùn)費(fèi)的時候,我們有找正規(guī)物流公司寄出去,這樣收和支,其實(shí)公司是不匹配的,這種情況下要如何處理,謝謝
一樣的處理,不影響賬務(wù)處理
會計分錄如何做
打款不規(guī)范,不影響賬務(wù)處理。