收打款認證的收入,是0.01這樣的收入?
想問下老師出售二手車和個稅手續(xù)費退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認其他業(yè)務收入嗎 然后結轉其他業(yè)務成本 如果不確認 那增值稅申報表和賬上、利潤表的收入就不一樣了 想問下老師實務上會怎么做比較好呢謝謝
老師好,請問其他業(yè)務收入是否要交增值稅?謝謝!
老師,請問賣樣品的收入是不是也要正常交納增值稅,謝謝
老師,請問其他業(yè)務收入,比如收打款認證的收入,也要交增值稅么,謝謝
#提問#請問老師洗浴中心收入有預收款,預收款做時有增值稅產(chǎn)生,假如季度確認的主營業(yè)務收入沒超30萬,假如就是29萬,但預收賬款時也確認了增值稅,那這增值稅繳納還是都營業(yè)外收入呢?謝謝
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
是的,還有收到的客戶的運費,也算作其他業(yè)務收入了
0.01這樣的收入,不要交增值稅
客戶的運費,需要交增值稅
代收代付客戶的運費,不用交增值稅吧,直接沖抵費用就OK了是不是
代收代付客戶的運費,不用交增值稅。
老師,有個這樣的情況,當時收客戶的運費收入是以個人名義轉進來的,可是支付運費的時候,我們有找正規(guī)物流公司寄出去,這樣收和支,其實公司是不匹配的,這種情況下要如何處理,謝謝
一樣的處理,不影響賬務處理
會計分錄如何做
打款不規(guī)范,不影響賬務處理。