你好! ?匯算清繳后(全年應(yīng)納稅額小于已預(yù)繳稅額),退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會計在19年度多計提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時是: 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 老師,請問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,請問21的匯算清繳,多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
季度預(yù)繳所得稅,匯算清繳退回所得稅應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理
21年所得稅匯算清繳應(yīng)交數(shù) 小于季度預(yù)繳數(shù),請問退回的多交所得稅,如何賬務(wù)處理?
微企小企業(yè)會計準(zhǔn)則2023年利潤負(fù)數(shù),沒有計提所得稅,2023年一季度交了所得稅1094元,2024年匯算清繳退回所得稅1094元,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?年初數(shù)要調(diào)整嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
如果21年匯算清繳結(jié)果是,還是需要繼續(xù)補交納,是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
你好,是的,是這樣子做。
公司財務(wù)直接把所得稅退稅 做成了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,是否有影響?若有影響應(yīng)該如何調(diào)整?
你好,這樣做不規(guī)范呢。你先做紅字沖檢,然后按照上面的做
這一筆分錄發(fā)生在21年的6月份,會有什么影響呢?
這個沒有什么影響啊,很正常。
老師的意思是,不去紅沖21的這筆分錄,也是可以的?
你好,你是要現(xiàn)在修改21年的會計分錄嗎?
不好意思 老師 說錯了,匯算清繳退稅是做在22年的憑證里,現(xiàn)在都已經(jīng)結(jié)賬了。如果不修改這筆營業(yè)外收入的憑證,是否有影響?
你好,你如果不修改的話,這筆營業(yè)外收入又會要交企業(yè)所得稅
請問該如何調(diào)賬,因為22年年報已經(jīng)完成
你好,借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整。
借銀行存款是什么意思?因為退稅款已經(jīng)在22年入到了銀行賬里
你好,你是現(xiàn)在要修改是嗎?要修改,你先做紅字分錄沖減,然后再按上面的做一個借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整。
現(xiàn)在是不確定 修改是否有意義?因為22年的賬都已經(jīng)結(jié)束了,如果調(diào)整是做在23年的賬里嗎?那是不是22年匯算清繳依舊要多交稅?
你好,其實這個確實沒有什么意義。
那老師覺得是否應(yīng)該調(diào)整?
你好,其實這種可以不用調(diào),關(guān)系不大。