同學(xué)你好 是國際運(yùn)輸嗎
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司向我們美國公司提供在美國的申報(bào)稅的服務(wù),他給我們開了一張形式發(fā)票,發(fā)票是包含6%的增值稅。有點(diǎn)疑惑,畢馬威的這個(gè)服務(wù),對于他們自己公司來說,屬于向境外企業(yè)提供完全在境外的專業(yè)技術(shù)服務(wù)嗎,這個(gè)適用于跨境免稅嗎?
我們是離岸外包,業(yè)務(wù)在海外發(fā)生,給境內(nèi)跨境企業(yè)提供服務(wù),需要交什么稅,這樣的有優(yōu)惠政策嗎
你好,境外企業(yè)給公司提供咨詢服務(wù),勞務(wù)發(fā)生地是在境外,需要我們代繳增值稅企業(yè)所得稅嗎,給我們開的INVOICE能當(dāng)發(fā)票入賬嗎。
有個(gè)問題想咨詢下大家,我們給國外公司支付了一筆外匯,服務(wù)發(fā)生地在國外,那么就這筆外匯而言我們是不需要代扣代扣企業(yè)所得稅的吧?這個(gè)活動完全發(fā)生在境外,服務(wù)內(nèi)容也在境內(nèi)產(chǎn)生
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不是的,類似客服服務(wù)
同學(xué)你好 這個(gè)一般就是交離境稅