服務(wù)發(fā)生地完全在境外,且沒有提及該國外公司在中國境內(nèi)設(shè)有機構(gòu)或場所,所得與其在中國境內(nèi)的機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系,因此該筆外匯支付不需要代扣代繳企業(yè)所得稅。
我公司向國外付外匯,請問所涉及什么稅款呢.企業(yè)所得稅?增值稅?假設(shè)1:發(fā)生的是勞務(wù),德國的公司在德國為我們提供勞務(wù)咨詢,不來中國假設(shè)2:德國的公司為我們提供計算機軟件服務(wù),也是在德國就可以提供。我們公司有沒有不可能不需要為對方代扣代繳
老師 我問下 境外支付廣告代言費 勞務(wù)發(fā)生在國內(nèi),是不是必須要繳納企業(yè)所得稅和增值稅啊,我們老板說國外公司人家自己也要支付稅金 說我們這里不用付是什么意思?請問我們需要繳納的嗎
老師咨詢您個問題,我們給國外公司支付了一筆外匯,服務(wù)發(fā)生地在國外,那么就這筆外匯而言我們是不需要代扣代扣企業(yè)所得稅的吧
有個問題想咨詢下大家,我們給國外公司支付了一筆外匯,服務(wù)發(fā)生地在國外,那么就這筆外匯而言我們是不需要代扣代扣企業(yè)所得稅的吧?這個活動完全發(fā)生在境外,服務(wù)內(nèi)容也在境內(nèi)產(chǎn)生
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺,都是先預(yù)付一部分錢給對方,對方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風險?
2026年注會課程什么時候開始
制造費用能用材料成本占比來分攤嗎?還是用銷售收入占比?還是用什么
稅務(wù)登記證在公司成立多久可以做,還有向農(nóng)戶購進蔬菜,怎么開票
公司現(xiàn)在想要做減資有什么方法
企業(yè)開辦,只有1和股東,有沒有風險
老師。請問下,法定代表人是不是就是單位負責人?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務(wù)處理不規(guī)范,導致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗收是在今年,當時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務(wù)也都入當期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
你好,請問,我司為一小規(guī)模納稅人,銷售辦公用品,第一季度銷售收入如下,開具1%普票銷售額不含稅20萬元,開具1%專票銷售額為14萬元,無其他收入,請問是否需要交稅?應(yīng)交增值稅是多少?(如果將"開具1%專票銷售額為14萬元",改變?yōu)椤伴_具3%專票銷售額為14萬 元”,應(yīng)交增值稅是多少?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設(shè)每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
就是境外企業(yè)為境內(nèi)企業(yè)提供發(fā)生在境外的服務(wù)
同學你好 這個不需要代扣代繳
嗯嗯,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝