同學(xué)你好 需要做備案的 2.對(duì)的
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
可是我們還是想要享受出口退稅的優(yōu)惠,是否有其他備案方法可以實(shí)現(xiàn)出口技術(shù)服務(wù)免稅,其他貨物出口依然保持出口退稅優(yōu)惠?
因?yàn)楸緛?lái)出口技術(shù)服務(wù)就是有免征增值稅的政策,但是做備案現(xiàn)在強(qiáng)硬要求我放棄適用增值稅零稅率,就覺得有點(diǎn)矛盾,意思是增值稅零稅率或者免征增值稅我們只能選擇一種嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 只能選擇一種
那如果我想保留出口退稅優(yōu)惠政策,是不是就代表出口技術(shù)服務(wù)這項(xiàng)收入只能正常繳納增值稅,不能享受免稅呢?
對(duì)的 是這樣的 這個(gè)出口服務(wù)的話最好是免稅 這個(gè)備案就可以了
做了備案就要放棄其他貨物出口退稅優(yōu)惠,這個(gè)技術(shù)服務(wù)收入還是很少出現(xiàn)的,那老師建議是選擇保留出口退稅優(yōu)惠還是選擇技術(shù)服務(wù)收入免征,其他貨物出口也只能免征,不能退稅的方案呢?
這個(gè)我建議選擇出口免稅
老師,我這邊截圖了我們的出口退(免)稅備案、跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告以及放棄適用增值稅零稅率聲明。麻煩幫忙看看是不是我這邊就算提交了放棄適用增值稅零稅率聲明,由于我們本來(lái)也沒有適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù),意味著不會(huì)影響到我們?cè)瓉?lái)的免退稅計(jì)算方法嗎?
你不退說的話就沒影響