你好,一般納稅人當(dāng)月只有期間費(fèi)用,增值稅申報(bào)是零

公司是一般納稅人,平時(shí)收入都是采用簡易計(jì)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)當(dāng)期增值稅的數(shù)據(jù)是不是用當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額申報(bào)即可?
老師小規(guī)模納稅人第一次申報(bào)稅是0申報(bào),增值稅和附加費(fèi)是不是都不用報(bào)呢?只0申報(bào)個(gè)稅和0申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師好,增值稅一般納稅人,當(dāng)月有銷項(xiàng),當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)為0,是什么情況呢
老師,是不是只要當(dāng)期沒有確認(rèn)收入,增值稅就都是做0申報(bào)?
一般納稅人當(dāng)月只有期間費(fèi)用,增值稅申報(bào)是不是做0申報(bào)?
發(fā)10臺(tái)機(jī)器送一臺(tái)、應(yīng)該怎么開票?
老師好,個(gè)人開具發(fā)票給公司的,是否自然人勾選應(yīng)該選是還是否?
稅務(wù)系統(tǒng)顯示上期留抵30000多,賬上顯示進(jìn)項(xiàng)剩余50000多 ,有問題嗎,這個(gè)應(yīng)該能對上嗎
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的

