你好 對的 你的理解是對的
公司是一般納稅人,平時收入都是采用簡易計稅,沒有進項抵扣,申報當期增值稅的數(shù)據(jù)是不是用當期應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的金額申報即可?
一般納稅人每月申報增值稅,當應(yīng)交增值稅大于0時,會計分錄是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,對嗎?那如果公司是適用加計抵減10%政策的,申報時的應(yīng)交增值稅是用加計抵減額抵減掉的了,那會計分錄應(yīng)該怎么做?
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問題 增值稅納稅申報表當期應(yīng)補退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
一般納稅人,申報增值稅時有13%,9%,還有簡易計征3%,3%應(yīng)交的增值稅不可以并在銷項里嗎,進項80,銷項100,留抵顯示20,3%的簡易計證30需要當期繳納,不可以并到本期留抵里,為什么
公司是一般納稅人,都是當期繳納上月的增值稅,銷項稅額始終會大于進項稅額,平時不存在預繳增值稅或其他情況。剛?cè)肼毠荆l(fā)現(xiàn)以前會計對于增值稅的分錄處理是這樣的,如當期是8月,則在月末時計提8月的增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 5萬。當9月繳納時,分錄為繳納8月增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬。 我想問,不用結(jié)轉(zhuǎn)進項、銷項稅額這些也可以嗎?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費里還是應(yīng)該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?