你好,你這個(gè)借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款,老板。
入職了一家新公司,這家公司一個(gè)老板名下有2家公司,我只做內(nèi)賬,老板要a公司給b公司墊付費(fèi)用,作為a公司的會(huì)計(jì)該怎么記賬?
老師,我們公司賬戶暫時(shí)用不了,另一家公司代我們支付的費(fèi)用,怎么做賬呢?費(fèi)用發(fā)票正常開的。然后給供應(yīng)商支付的時(shí)候,就是另一家公司代支付的
老師,請(qǐng)問一下客戶買東西。我們開發(fā)票了??蛻舾犊畹轿⑿帕?。老板用微信轉(zhuǎn)了很多錢進(jìn)公戶,財(cái)付通支付的。原來開票我掛借。應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在是不是可以 借財(cái)付通 貸 應(yīng)收賬款來平掉吖
老板用微信支付了代賬公司的一年費(fèi)用,沒從公戶付款,作為內(nèi)賬會(huì)計(jì),發(fā)票開來我該怎么做賬
老師,公司是老板娘名下的,老板繳納電費(fèi)從老板微信支付了,拿交電費(fèi)發(fā)票回來我要怎么做賬務(wù)處理
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款 老板 貸:銀行存款?
你好,是的,就是這樣子做。