同學(xué) 港澳臺(tái)法人獨(dú)資企業(yè)屬于外資企業(yè),注冊(cè)此企業(yè)需要獲得外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,外資企業(yè)是指依照中國(guó)有關(guān)法律在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的全部資本由外國(guó)投資者投資的企業(yè)。
老師您好,我申報(bào)當(dāng)月增值稅,我現(xiàn)在是一般納稅人監(jiān)理公司稅率6%。當(dāng)月紅沖了一張21年小規(guī)模十時(shí)期開(kāi)的發(fā)票。98000元,不含稅金額是97029.7元,現(xiàn)在是我填寫增值稅申報(bào)表,我的本年累計(jì)數(shù)系統(tǒng)帶出來(lái)有個(gè)差額就是97029.7元,然后我想問(wèn)下就是本月數(shù)我有個(gè)按勞務(wù)填寫的數(shù)字我按本月系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)字184,648.61填寫還是按281,678.31這個(gè)數(shù)字填寫,我只有一個(gè)稅率6%
公司拖欠員工工資最久能多久
老師,社保費(fèi)管理客戶端請(qǐng)問(wèn)在哪里下載啊
老師 我們是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)符合雙一原則 前期收到房款按3%預(yù)繳增值稅,那增值稅還有6% 在什么時(shí)點(diǎn) 確認(rèn)
前面月份個(gè)稅本期收入申報(bào)沒(méi)加上個(gè)稅,那是要去更正前面每期的收入嗎,還是沒(méi)申報(bào)的部分全部申報(bào)在9月份
老師好!問(wèn)下我們公司是商貿(mào)公司,有很多入庫(kù)產(chǎn)品沒(méi)入庫(kù)存表里,也沒(méi)有入賬,問(wèn)下我現(xiàn)在想入庫(kù)存,想做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人,我入庫(kù)存是該入到對(duì)應(yīng)年份里還是入這個(gè)月?做賬是做到這個(gè)月還是做到對(duì)應(yīng)年份?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬(wàn)元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來(lái)呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問(wèn)境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢,老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算