本月數(shù)按281,678.31 元填寫(xiě)。 核心原因有兩點(diǎn): 紅沖的小規(guī)模時(shí)期發(fā)票(不含稅 97,029.7 元)需沖減當(dāng)期銷售額,需納入本月數(shù)計(jì)算。 系統(tǒng)帶出的 184,648.61 元未包含紅沖調(diào)整,281,678.31 元是調(diào)整后的正確金額。
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開(kāi)的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開(kāi)專票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開(kāi)紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
老師好,我是勞務(wù)派遣一般納稅人公司,當(dāng)月開(kāi)了一張差額征稅發(fā)票金額為20000萬(wàn)元,備注欄差額征稅金額為:15000元,想問(wèn)一下,在申報(bào)主表表時(shí),第5欄次按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額本月數(shù)是按開(kāi)的差額征稅發(fā)票上金額填寫(xiě)還是按扣減成本后的金額填寫(xiě)呀。
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒(méi)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開(kāi)的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒(méi)填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開(kāi)了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問(wèn)題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,我們24年幫客戶購(gòu)買種植機(jī),當(dāng)時(shí)誤以為是公司的計(jì)入資產(chǎn)計(jì)提了折舊,現(xiàn)在沖紅憑證的話要怎么做賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理?
你好 老師 投資了一個(gè)公司占比30%, 那么這個(gè)公司分公了 應(yīng)該怎么做賬
老師,公司保潔對(duì)方開(kāi)的生活服務(wù)費(fèi).服務(wù)費(fèi),我們?nèi)肽膫€(gè)科目,入管理費(fèi)用_辦公費(fèi)可以么
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,未開(kāi)票收入填在哪一欄。勞務(wù)的,季度末超30萬(wàn)。
現(xiàn)報(bào)銷公司開(kāi)票,說(shuō)駕乘險(xiǎn)這個(gè)險(xiǎn)種部分免稅?
老師 我想問(wèn)一下有個(gè)朋友夠了退休年齡了,社保也買了17年,現(xiàn)在又買了這個(gè)400蚊一年的農(nóng)村合作醫(yī)療,現(xiàn)在又想再買半年社保,可以這樣嗎?
老師現(xiàn)代服務(wù)-品牌推廣服務(wù)印花稅按哪個(gè)稅目來(lái)申報(bào)呢
企業(yè)所得稅申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬借方金額 1-9月累計(jì)數(shù)據(jù) 其中有幾個(gè)月未發(fā)工資 直接從應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款-未付薪資員工,申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)
居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報(bào)
老師能具體說(shuō)一下步驟嗎
收到,非常感謝老師指導(dǎo),我還想請(qǐng)教下就是我現(xiàn)在申報(bào)稅,就按全量發(fā)票系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)字算,那這個(gè)系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)字是不是不一定準(zhǔn)確
是的 不對(duì)你就手動(dòng)修改就可以
好的感謝老師,就是我填上之后我有個(gè)銷項(xiàng)稅額16900.69元,這個(gè)數(shù)字我算了好多遍在沒(méi)算出來(lái),不知道系統(tǒng)是怎么帶出來(lái)的,麻煩您幫我看下
系統(tǒng)帶出來(lái)的不一定對(duì),你手動(dòng)改就行 我問(wèn)的12366就是這樣說(shuō)