同學(xué)你好 是真實(shí)的就沒事
老師,請問增值稅納稅申報(bào)表,繳納稅款第25行期末未繳稅額本年累計(jì)數(shù)一直是同一個(gè)數(shù)值,是什么原因引起的,也沒有發(fā)現(xiàn)有未交的稅款。
老師 我們家是一般納稅人 2021年6月有多交的稅款7月稅務(wù)局給退回來了,2022年為什么還在增值稅主表還第25行和第32行顯示期初未交稅款多繳為負(fù)數(shù)呢?
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師基于上半年制造業(yè)增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報(bào),但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)主表里的期初未交,和本年累計(jì)未交都不對,但是未交稅費(fèi)里已經(jīng)有這兩個(gè)月的稅款了,可以交稅,這個(gè)還需要更正報(bào)表嗎?
老師,2022年因?yàn)橐咔?,有緩交稅款政策,現(xiàn)在2023年繳納2022年的緩交稅款,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表第32欄期末未繳稅款為負(fù)數(shù),這樣有影響嗎?
個(gè)體戶不能給老板發(fā)工資可以給老板娘發(fā)工資嗎
購買鑼架公司展廳自用,計(jì)入銷售費(fèi)用哪個(gè)二級科目合適?
老師,請問掛在生產(chǎn)成本里面和制造費(fèi)用里面的數(shù),怎么做平
個(gè)體戶查賬征收的,收入是14萬成本是2332元,經(jīng)營所得是(140000-2332)*10%-1500么
老師你好,銀行流水是不是轉(zhuǎn)入加轉(zhuǎn)出
老師 小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交的增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
老師你好,請問個(gè)體戶有幾個(gè)員工,也買了社保。但是沒有申報(bào)員工薪資所得,這樣行嗎
老師,你好,想請教一個(gè)問題,外貿(mào)企業(yè)的客戶出口了一批跨大類的商品,其中一張發(fā)票品名是電子秤,報(bào)關(guān)是電子稱,一張發(fā)票沒有單位和數(shù)量報(bào)關(guān)單有單位和數(shù)量,現(xiàn)在開發(fā)票的話是按報(bào)關(guān)單開?還是按進(jìn)貨發(fā)票開具?然后那兩個(gè)和發(fā)票對不上的可以怎么申請局部不退稅,麻煩老師答疑解惑?
老師你好,有一筆人員費(fèi)用,沒回來,我可以暫估成本嗎,怎么做賬
個(gè)體戶,主要是提供勞務(wù)為主,扣繳端是核定征收,沒有核定工資薪金,外賬是做5000以里好,還是做多點(diǎn)好
微信掃碼加老師開通會(huì)員
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝