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老師基于上半年制造業(yè)增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報(bào),但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)主表里的期初未交,和本年累計(jì)未交都不對(duì),但是未交稅費(fèi)里已經(jīng)有這兩個(gè)月的稅款了,可以交稅,這個(gè)還需要更正報(bào)表嗎?

2022-08-09 08:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 08:30

你好,暫時(shí)不需要更正,等緩交期滿全部繳納完再更正更合適。

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你好,暫時(shí)不需要更正,等緩交期滿全部繳納完再更正更合適。
2022-08-09
你這個(gè)申報(bào)和繳納是兩個(gè)模塊,10月份的已經(jīng)申報(bào)了,就不會(huì)再顯示了,只會(huì)顯示11月和12月。10月份的,你要盡快在申報(bào)期內(nèi)繳納,否則會(huì)有滯納金
2022-01-05
30藍(lán)和25欄填寫(xiě)一樣的就可以的。這里是緩交,你們實(shí)際已經(jīng)繳納了,只不過(guò)是政策不允許繳納,正常做就可以的。
2021-12-03
同學(xué)你好,這些都不影響的,都有數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)都是現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù),但是實(shí)際的稅款還沒(méi)有扣款,是需要你先申報(bào),申報(bào)成功的數(shù)據(jù)后,才會(huì)在銀行里面扣款;
2021-02-04
同學(xué)你好 申報(bào)的時(shí)候還沒(méi)交不是
2022-07-05
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