您好,可以的, 可以先暫估費(fèi)用的
借:費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-暫估
你好,咨詢(xún)一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來(lái)4500,還有500暫估發(fā)票沒(méi)有回來(lái)這個(gè)怎么做賬
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說(shuō)暫估成本,本身沒(méi)有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師好,成本發(fā)票還沒(méi)收回來(lái),季報(bào)時(shí)可以暫估成本嗎?暫估的依據(jù)是什么(用什么作為暫估成本的附件)?
老師,我2月份暫估的費(fèi)用,現(xiàn)在回來(lái)了發(fā)票,我可不可以反結(jié)賬回去,把暫估的那一筆重新做呢
老師您好,去年有一筆暫估費(fèi)用,分錄寫(xiě)的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款~暫估 今年成本票回來(lái)了,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷(xiāo)存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷(xiāo)售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開(kāi)票,現(xiàn)在不開(kāi)票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬(wàn),匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開(kāi)業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒(méi)有開(kāi)發(fā)票沒(méi)有成本票怎么申請(qǐng)第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去