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老師你好,有一筆人員費(fèi)用,沒(méi)回來(lái),我可以暫估成本嗎,怎么做賬

2025-07-06 09:08
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-06 09:10

您好,可以的, 可以先暫估費(fèi)用的
借:費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-暫估

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您好,你們之前有發(fā)票正常咋做,有沒(méi)有差額?
2024-04-13
你好,暫估了費(fèi)用,后期費(fèi)用沒(méi)有辦法來(lái)發(fā)票,需要先把暫估的分錄紅沖,然后做無(wú)票的費(fèi)用處理。
2021-02-06
你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。
2020-08-16
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)的科目,如應(yīng)付賬款等
2022-06-02
你好 可以暫估 不可以 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2020-12-24
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