您好,先在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證,再抵扣
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?那未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進(jìn)去??
增值稅應(yīng)交增值稅待認(rèn)證增值稅和待抵扣增值稅有什么不同,需要勾選發(fā)票嗎?報(bào)稅時(shí)要抵扣嗎
增值稅發(fā)票的認(rèn)證和抵扣有什么區(qū)別?
增值稅發(fā)票該怎么抵扣和認(rèn)證呀?抵扣和認(rèn)證是兩個(gè)事嗎?有什么先后順序?
老師增值稅申報(bào)表的附表二里面的第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了,它是抵扣了嗎?認(rèn)證和抵扣不是一個(gè)動(dòng)作嗎?它上面寫的本期認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣是什么意思?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
新公司注冊(cè)資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬???之前是5年內(nèi),現(xiàn)在又延長嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個(gè)月報(bào)個(gè)稅人數(shù)是70多個(gè),第四個(gè)月的8人后面幾個(gè)月都是6個(gè)人,累計(jì)人數(shù)288人平均一個(gè)月24人,明年不交殘保金對(duì)吧?但是季度平均前兩個(gè)季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?或者明年報(bào)今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個(gè)季度要升級(jí)一般納稅人,有一個(gè)問題,那我們升級(jí)后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢和應(yīng)該開出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)道,2025年需要申報(bào)2024年的殘保金嗎?
老師一個(gè)股東是一人有限公司好還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購進(jìn)項(xiàng)可以申請(qǐng)退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?
那我沒有認(rèn)證直接抵扣了怎么辦啊
那你現(xiàn)在可以認(rèn)證呀
也就是抵扣完了之后也可以認(rèn)證是吧?
是的,可以的,晚一點(diǎn)點(diǎn)沒事的
后面要注意, 一般是先認(rèn)證,再抵扣
是我昨天抵扣的
我明天在認(rèn)證還來得及不
間隔了一兩天
會(huì)不會(huì)來不及了這下該怎么辦
隔了一兩天沒事,你現(xiàn)在認(rèn)證吧
那如果光抵扣了沒認(rèn)證會(huì)怎么樣?
申報(bào)的時(shí)候會(huì)比對(duì)通不過的
但是我申報(bào)的時(shí)候成功了,然后就是我現(xiàn)在還沒有交稅款。
對(duì)你沒影響就更好,你現(xiàn)在快認(rèn)證
好呢 好呢
好的,祝你工作順利!
老師為啥要認(rèn)證呀?是害怕有假的嗎?
這個(gè)是稅法規(guī)定的,也有你說的這種情況
老師現(xiàn)在補(bǔ)認(rèn)證不了了,該怎么辦?
我現(xiàn)在還沒有交稅,只是申報(bào)成功了。
為什么認(rèn)證不了?上面寫了什么?
你作廢申報(bào)表試下看能不能認(rèn)證