兩個公司分別按照自己的業(yè)務(wù)做賬,然后結(jié)賬出報表是這樣的。
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
公司法人注冊了一個一般納稅人公司和幾個小規(guī)模公司,可以把進(jìn)項票都開給一般納稅人公司,然后由一般納稅人公司開進(jìn)項普票給幾個小規(guī)模公司嗎,幾個公司都有業(yè)務(wù)發(fā)生,都需要開發(fā)票出去,但是貨物都是放在一起的
老師,我們公司有兩個公司,一個是小規(guī)模納稅人,一個是一般納稅人,我們現(xiàn)在有手機(jī)回收業(yè)務(wù),兩個公司經(jīng)營范圍都可以做回收業(yè)務(wù),在稅務(wù)方面或者綜合考慮,我們應(yīng)該使用一般納稅人的身份做,還是小規(guī)模的身份做呀
老師,你好,我們公司一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,小規(guī)模公司中標(biāo)的項目上有專票的都是由這個一般納稅人公司銀行支付貨款等,然后發(fā)票和合同都是開給一般納稅人公司的,請問這樣有哪些稅務(wù)風(fēng)險?
老師你好!我們公司是一般納稅人,然后3月份又注冊了一個小規(guī)模納稅人的公司,在4月份用小規(guī)模納稅人開了60萬專票出去,還支付了幾筆業(yè)務(wù),這個業(yè)務(wù)是一般納稅人公司的業(yè)務(wù),請問老師這兩個公司的財務(wù)報表怎樣做?
投資公司對公戶偶然代收代付一筆10萬元廢舊回收貨款(不是主營業(yè)務(wù)),同一天向另一個回收公司付9萬廢舊貨款,賺1萬傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個稅申報時,缺勤扣款填在哪一項???
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項轉(zhuǎn)出4月份的票,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財產(chǎn)保全責(zé)任保險費(fèi)怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報去年所得稅的時候,因為先申報的季度報表,因為有利潤所以交了一部分所得稅,實際上報完年度報表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔(dān)的社保公積金嗎
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
我的意思是小規(guī)模納稅人開出去的票是一般納稅人的業(yè)務(wù),那小規(guī)模納稅人的賬該怎樣做?小規(guī)模納稅人公司的收入和支出也是一般納稅人的業(yè)務(wù),我不知道怎樣做報表?是兩邊都要嗎?
你好,小規(guī)模是做小規(guī)模自己企業(yè)的業(yè)務(wù)。比如小規(guī)模開出去發(fā)票。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)是這樣的。 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 然后是根據(jù)做的帳數(shù)據(jù)才出報表的。
小規(guī)模是正常做銷售,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。一般納稅人從小規(guī)模這邊采購。 一般納稅人是做采購庫存商品入庫的分錄。 不能說是小規(guī)模,然后去從事一般納稅人那個企業(yè)的業(yè)務(wù),這樣是不行的,是自己做自己的事。
因為這是兩個不同的公司。 一般納稅人的業(yè)務(wù)不能用小規(guī)模公司開發(fā)票。 小規(guī)模公司開發(fā)票就屬于小規(guī)模公司,自己的業(yè)務(wù) ,小規(guī)模確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。