你好對(duì)方式一般計(jì)稅可以
我們公司法人是北京戶口,原來(lái)是北京人力公司代扣社保和公積金的,工資是我公司發(fā)放的,可是現(xiàn)在北京人力必須連同工資一起發(fā)放。而且只能開管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)?這樣合適嗎?老師有合適的方案嗎?
你好老師,我們是人力資源公司,幫客戶代繳社保和公積,我們把這個(gè)業(yè)務(wù)外包給上海的一家公司,再幫我們開發(fā)票,現(xiàn)在上海公司給我們開兩張發(fā)票,一張專票稅率5%.一張普通發(fā)票稅率是***這樣正確嗎?
您好!請(qǐng)問公司有幾人要在異地上保險(xiǎn)和公積金,北京一家人力資源公司負(fù)責(zé)給我們這幾個(gè)人(正式員工)交社保公積金,我們每月工資中扣個(gè)人的各項(xiàng)社險(xiǎn)和公積金,這家人力公司怎樣給我們開票?(開票內(nèi)容),開票金額中是否包含社險(xiǎn)和公積金個(gè)人部分,謝謝!
請(qǐng)問公司有幾人要在異地上保險(xiǎn)和公積金,北京一家人力資源公司負(fù)責(zé)給我們這幾個(gè)人(正式員工)交社保公積金,我們每月工資中扣個(gè)人的各項(xiàng)社險(xiǎn)和公積金,人力資源公司給我們開專票還是普票?稅率是多少?我們公司可以認(rèn)證抵扣嗎?
請(qǐng)問公司有幾人要在異地上保險(xiǎn)和公積金,北京一家人力資源公司負(fù)責(zé)給我們這幾個(gè)人(正式員工)交社保公積金,我們每月工資中扣個(gè)人的各項(xiàng)社險(xiǎn)和公積金,人力公司現(xiàn)在開給我們是個(gè)人和企業(yè)全部的社險(xiǎn)公積金含有服務(wù)費(fèi)的一張6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣開票可以嗎?謝謝!
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
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