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老師,對方公司被稅務(wù)大數(shù)據(jù)篩查到,現(xiàn)在稅務(wù)讓對方整改,說發(fā)票開咨詢不行,現(xiàn)在對方讓我們重新給他們開具發(fā)票,開企業(yè)營銷策劃類的,是去年的業(yè)務(wù),如果我們今年重新開票是不是增值稅只能按今年的去交了,另外我們重新開票會有風險嗎?

2023-05-06 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 21:04

您好,這個是沒事的,沒關(guān)系的

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您好,這個是沒事的,沒關(guān)系的
2023-05-06
你好? 那你還給對方。 然后你用新發(fā)票 附憑證后面就行了??
2021-06-25
匯算過了也可以正常使用,他在今年抵扣就是。
2023-09-25
你好,可以的。借,應(yīng)收賬款負數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。 借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。一正數(shù)一負數(shù)不影響交稅的。
2024-07-11
您好 要去稅務(wù)大廳申請紅沖 然好再開具正確的藍字發(fā)票 建筑服務(wù)要備注工程名稱及地點
2020-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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