你好,可以的, 沒問題
借:應付工資(或者借庫存商品) 貸:其他應付款-法人 請問公司購買原材料或者發(fā)放的工資,為什么貸方是貸其他應付款,而不是貸現金或銀行。
老師,之前月法人買表送客戶,借 管理費用-業(yè)務招待費 貸 其他應付款-法人,可以從法人的借款里面抵消嗎,借 其他應付款-法人 貸 其他應收款-法人
老師,購買原材料法人墊付,貸其他應付款科目行嗎?
老師,請問購買原材料法人墊付 可不可以充其他應收款法人的? 分錄為: 借,原材料 貸,其他應收款—法人
老板買料向別人借款墊付貨款,分錄借原材料,貸其他應付款,這可以嗎
請問,25年的領先一步和敲重點在哪里購買?
老師,怎么確認購買方已勾選認證抵扣發(fā)票了。要開紅沖發(fā)票?
交地坪開的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現在結算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時候賬務需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經營分紅,成本費用等需按部門分攤,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產品送禮。那可以開回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復入成本了,現在需要沖銷掉,當時的會計分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務費 160000 貸:銀行存款 160000,當時正確的分錄應該是借:應付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現在調整的話需要通過以前年度損益調整這個科目嗎?具體調整的分錄應該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報社保扣費,為什么不同步醫(yī)療啊?北京這邊,怎么解決
老師 這個營業(yè)外收入 需要按一般納稅人計征13個點的增值稅嗎
好的 謝謝老師
不客氣,有空給五星好評。