你好,可以的,可以抵消
老師,之前月法人買表送客戶,借 管理費用-業(yè)務招待費 貸 其他應付款-法人,可以從法人的借款里面抵消嗎,借 其他應付款-法人 貸 其他應收款-法人
老師銀行回單上注明服務費,是公司付給法人的,我可以借管理費用-服務費 貸其他應付款-法人 再借其他應付款-法人 貸銀行存款,可以嗎?
之前從公戶提到法人個人賬號再轉(zhuǎn)給出納做日常支付用?已經(jīng)這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應收款——出納 貸:其他應收款——法人 報銷費用時: 借:管理費用 貸:其他應收款——出納
老師,我內(nèi)賬,之前將款轉(zhuǎn)到法人私帳,法人后面支付了一些費用 1-借:其他應收 貸:銀行存款 2-借:管理費用 貸:其他應收 這樣子做可以嗎?
老師請問公司現(xiàn)金支付可以通過其他應收款來支付嗎?如:轉(zhuǎn)錢給股東或法人,借:其他應收款~股東法人,貸:銀行存款,現(xiàn)金支付時,借:管理費用,貸:其他應收款~股東法人
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
那后面這筆分錄的摘要寫成什么了
沒有附件
摘要可以寫往來款抵消,摘要沒有什么特別規(guī)定的,不需要什么原始憑證
好的,老師,一個公司剛成立一年中,都處于虧損,算是正常現(xiàn)象嗎
正常的,按實際做賬就可以了