紅沖時,做相反分錄
你好老師,實際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發(fā)現(xiàn)金額那里開錯了,需要紅沖發(fā)票,那12月份報增值稅時,銷售金額怎么填呢?
老師,你好:我23年12月開錯了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請問23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯開導(dǎo)致賬面利潤高影響到企業(yè)所得稅
老師,我有一張30000的發(fā)票,23年暫估入賬,24年5月份開來了公司,做了匯算清繳,入了帳,后來6月被對方紅沖,我現(xiàn)在該怎么處理這個帳
老師,請教您一個問題,就是我現(xiàn)在收到一張20萬的專票,但是我12月增值稅都算好了,我不打算放在12月抵扣了,放到25年一月抵扣,我想問下,這種發(fā)票我24年需要做賬務(wù)處理嗎?
你好老師,去年12月收到了一張費用發(fā)票,今年1月份收到了紅沖去年的發(fā)票,我需要在匯算清繳把這一筆調(diào)整嗎?
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補償怎么計算???需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
需要調(diào)整以前年度損益嗎
不需要調(diào)整以前年度損益