在全量發(fā)票查詢發(fā)票狀態(tài)
購貨方上月已勾選認(rèn)證的發(fā)票怎么紅沖
老師,紅沖發(fā)票,購買方已經(jīng)認(rèn)證過的,開紅字信息表時選擇已抵扣還未抵扣?
有張進項發(fā)票從認(rèn)證平臺誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個發(fā)票無法退回到認(rèn)證平臺進行正常認(rèn)證勾選,這個發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報,現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對發(fā)票進行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師,請問外貿(mào)企業(yè)勾選退稅也已經(jīng)確認(rèn)了,撤銷不了了?,F(xiàn)在要紅沖發(fā)票,購買方是選已抵扣還是未抵扣啊?
銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時發(fā)現(xiàn),該發(fā)票已被購買方勾選庫存,但購買方僅勾選庫存未認(rèn)證發(fā)票,且該發(fā)票是本月開具的。目前要紅沖發(fā)票,購買方應(yīng)如何開具紅字信息表?選已抵扣還是未抵扣?是否需要認(rèn)證發(fā)票?
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元。現(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
增值稅用途標(biāo)簽顯示:已抵扣
那我作為銷售方,開具紅字發(fā)票,具體操作步驟能發(fā)一下嗎?
錄入確認(rèn)單:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單錄入 對方確認(rèn):我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單處理 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具
不管對方夠沒勾選認(rèn)證,都要填確認(rèn)單錄入? 是嗎?
是的,就是那樣子的