同學(xué),你好 這個沒有辦法的
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學(xué)校,對租入的房屋進(jìn)行裝修改造,裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會計應(yīng)該想辦法解決,當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項目明細(xì)表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進(jìn)賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進(jìn)項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設(shè)備等,每個月都有進(jìn)項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
老師,您好,我想問一下,現(xiàn)在的情況是這樣的,公司有幾十個人出去團建旅游這種,因為金額很高,所以領(lǐng)導(dǎo)就想有沒有辦法可以抵扣進(jìn)項,因為如果計入福利費,肯定是沒辦法抵扣了,這真的是難到我了
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務(wù)報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報個稅的時候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
是因為對方即使開的專票,但是開票內(nèi)容決定了這種抵扣不了是嗎,跟我入不入福利費沒關(guān)系是嗎還是怎樣的,我要怎么說服領(lǐng)導(dǎo)
同學(xué),你好 這個名目就是團建旅游,抵扣不了的
我可以不計入團建旅游,老師,您說的名目是什么名目,是開票內(nèi)容嗎
同學(xué),你好 是的,開票內(nèi)容
那旅游公司開具的即使是專票,哪種公司可以用來做抵扣呢
同學(xué),你好 都不能抵扣
也就是旅游公司即使開了專票,都不能抵扣是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
這種情況如果抵扣了的話,那是不是就是偷稅了,還是漏稅、還是逃稅呢
同學(xué),你好 是的,可能涉及的
老師,對方開的是這種開票內(nèi)容,肯定不能抵扣對吧,還有為什么稅率對方只有1%呢,是開錯了嗎
同學(xué),你好 對方是小規(guī)模