同學你好 按照你賬上的金額填寫 清理了的累計折舊也沖減了呀
你好,我想問一下。年度匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細表的具體填寫情況。賬載金額下資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的原值,這個資產(chǎn)原值是不是和稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎一致?稅收金額下的稅收折舊,攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊,攤銷額一致?稅收金額下的累計折舊,攤銷額是不是與賬載金額下的累計折舊,攤銷額一致?謝謝了,每個問題都回答一下。說詳細點
所得稅匯算清繳中,固定資產(chǎn)本年有清理,怎么申報下面這兩個表,損失調(diào)整明細表累計折舊調(diào)減了,那折舊調(diào)整表的累計和資產(chǎn)負債表的累計折舊不一致
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個問題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個問題大嗎
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,資產(chǎn)折舊,攤銷納稅調(diào)整明細表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,你的意思是累計折舊我可以填負數(shù)嗎
同學你好 不是負數(shù) 是按清理后的
不太明白,原值我可以填好,那清理后的累計折舊呢,不填負數(shù)怎么填呢?
累計折舊填寫賬上的折舊金額
正常情況下應該累計折舊年末數(shù)大于年初數(shù),我正常填累計折舊的數(shù)就可以,但是我現(xiàn)在是清理了一個固定資產(chǎn),使得累計折舊年末數(shù)比年初數(shù)小,那我累計折舊不填負數(shù)嗎?
同學你好 這個不能是負數(shù)的 要不就都不填寫 固定資產(chǎn)原值也別填寫這個清理了的
那這樣從這個數(shù)上就不能和資產(chǎn)負債表的累計折舊的年末減年初相等了,這樣可以嗎?
你不是做固定資產(chǎn)清理了嗎