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在電子口岸下載報關(guān)單,有幾次查詢當(dāng)月只有10條報關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)查詢的報關(guān)單申報增值稅申報表,到了下個月查詢,上個月的報關(guān)單是12條,沒有去調(diào)整上個月的增值稅申報,直接匯總到下個月的申報增值稅,想請教老師們這個要怎么弄,稅務(wù)風(fēng)險是什么?

2023-05-06 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-06 14:25

你好,把沒有開具發(fā)票的開的這個月確認(rèn)收入就可以

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快賬用戶5316 追問 2023-05-06 14:30

我們出口的一直都沒有開發(fā)票出來,都是按不開票收入申報增值稅申報表的。那我們上面這個情況是可以把上個月的那2條的報關(guān)單放在當(dāng)月匯總做不開票增值稅納稅申報對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 14:31

可以的,或者開具發(fā)票都可以

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快賬用戶5316 追問 2023-05-06 14:36

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-06 14:37

不客氣麻煩給五星好評

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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